全国人大常委会办公厅2014年度预算执行和其他财政收支情况审计整改结果公告
2015年1月至3月,国家审计署对我厅2014年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计。我厅按审计署的要求认真进行整改,审计公告的主要问题全部完成整改。
一、预算执行中存在主要问题的整改情况
1、2014年,办公厅本级在公用经费中为所属单位支付租赁费、设备购置费300.6万元;所属离退休干部局在项目经费中列支与项目无关支出56.92万元。
针对此问题,办公厅本级已将原为所属单位支付的租赁费、设备购置费300.6万元全部收回,并调整有关会计账目;离退休干部局已按审计要求调整有关会计账目。
2、2014年,办公厅本级将项目经费120万元列支拨付至所属信息中心,至2014年底全部结存未用。
针对此问题,办公厅本级已将原拨付信息中心的项目经费120万元全部收回,并调整相关会计账目。
二、其他财政收支中存在主要问题的整改情况
1、办公厅本级未将所属事业单位2009年以前上缴的事业结余资金1023.58万元纳入预算管理,主要用于垫付基建项目启动资金等,至2014年底结余262.09万元。
针对此问题,办公厅本级已将上述事业结余资金全部收回,并调整相关会计账目,有关资金已全部纳入办公厅本级预算管理。
2、至2014年底,办公厅本级固定资产台账反映的资产价值比财务账多835.57万元;部分软件未纳入资产核算,涉及资金38.99万元。
关于固定资产账账不符问题,机关专门组成清查小组,自5月起,开展行政单位固定资产清查工作,清查基准日为2015年4月30日。经过实物勘查盘点,账账、账卡、账实对比分析,重新核定和调整了固定资产财务账和实物账账面金额。目前,已做到账账相符、账实相符。
关于部分软件未纳入资产核算问题,办公厅本级和信息中心已按审计要求分别将购买的软件共计38.99万元,记入无形资产账目。
三、以上涉及决算(草案)调整的,将根据财政部统一要求,相应调整我厅2015年度年初决算报告。
审计署对我厅2014年预算执行等情况的审计,是对我厅预算和财务管理工作的极大帮助。在完成审计整改工作的同时,我厅还要进一步加强日常管理,从严控制项目开支范围,严格按项目执行进度拨付所需资金,进一步加强固定资产和无形资产日常管理,确保各项资产账账相符、账实相符,使预算和财务管理工作更加科学、规范。